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审计工作

防范风险,完善内审制度

发布时间:2018/8/3 10:44:07 部门: 作者:系统管理员
  为了提高依法行政水平,健全经济责任风险防控机制,加强对行政权力的约束和监督,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和省政府《省长履行经济责任风险防控办法(试行)》,以及对领导干部管理监督的有关规定,结合实际,我局制定了《山西省高速公路管理局局长履行经济责任风险防控办法(试行)》
  办法明确规定局机关各处室、局属各单位主要负责人为本单位风险防控第一责任人;明确规定被审单位行政主要领导为审计整改第一责任人,对审计发现问题的整改负总责;明确了局内审机构依法履职的程序及重点审核事项等相关规定。
  办法规定局属各单位应重视内部审计监督,完善内部控制机制,建立健全内审机构,完善内审制度,严格履行内审职责,提高审计质量,加强风险防控工作,并自觉接受上级内部审计机构的业务指导。
  本办法共十二条,本办法的出台对健全我局内部管理机制,注重事前事中审计监督,实现制度完善、决策科学、管理有效,防范并控制风险的发生和扩展起到重要的作用。

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